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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-10 21:14

你好,用當(dāng)期銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵=本期應(yīng)交    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅        下月交時(shí)    借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:銀行存款

陳洋 追問(wèn)

2018-02-10 21:23

“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是直接計(jì)算出來(lái)的,還是也要經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)?

陳靜老師 解答

2018-02-10 21:28

你好,是通進(jìn)計(jì)算出來(lái),手工做出的憑證的.

陳洋 追問(wèn)

2018-02-10 21:35

那“銷項(xiàng)稅”和“進(jìn)項(xiàng)稅”科目一直有余額嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?

陳靜老師 解答

2018-02-10 21:39

你好,如果銷-進(jìn)-上期留抵有余額,是要結(jié)轉(zhuǎn)余額的。

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你好,用當(dāng)期銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵=本期應(yīng)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-10 21:14:34
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-06-02 16:48:43
實(shí)際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
你好,這個(gè)是可以不用附上說(shuō)明的
2020-03-26 17:46:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-07-05 16:57:26
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