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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-02-22 10:23

補(bǔ)提工資:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款--社保

PRITF 追問(wèn)

2018-02-22 10:32

老師,金額都是903.18嗎?     老師之前給的是   借:管理費(fèi)用    貸:應(yīng)付    借:應(yīng)付   貸其他應(yīng)收款--社保。我該按哪個(gè)走,糊涂了

袁老師 解答

2018-02-22 10:55

金額不大用管理費(fèi)用,金額大用以前年度損益調(diào)整,這個(gè)金額不大,用管理費(fèi)用吧

PRITF 追問(wèn)

2018-02-22 10:57

好的,謝謝老師。

PRITF 追問(wèn)

2018-02-22 11:07

老師,還要麻煩一下。這個(gè)只是調(diào)整其他應(yīng)收款--社保的余額。我是不是還要做一筆補(bǔ)記工資的分錄。借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付  借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)    貸:以前年度損益

袁老師 解答

2018-02-22 13:40

是的,可以這樣做的。

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好,替租客代付租金及電費(fèi) 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
2022-03-30 17:45:42
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2021-12-08 16:25:40
借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅52000 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫(kù)存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000
2019-12-27 20:27:44
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