你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師,您好,我們公司放給客戶的貸款(我們是投資公司,方給的也是個人客戶),放款的時候做分錄的時候是不是應(yīng)該借:其他應(yīng)收款-客戶,貸:庫存現(xiàn)金,計提利息的時候:借:應(yīng)收利息,貸:其他應(yīng)收款-客戶
答: 計提利息的時候 借:應(yīng)收利息,貸:投資收益 這是我的理解
老師,你好,應(yīng)發(fā)工資:3800 個人社保繳納部分:196.01用現(xiàn)金支付工資 ,員工承擔(dān)個人繳納社保部分做分錄,支付上月工資:借:應(yīng)付職工工資 3800貸:庫存現(xiàn)金 3603.99 其他應(yīng)收款-代繳代扣社保196.01這樣對嗎
答: 您好 這樣寫分錄正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代客戶先支現(xiàn)金購買計米器一臺2800元,后計入客戶應(yīng)收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應(yīng)收款2800 貸:庫存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項。

