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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-04 12:24

你好,你能寫(xiě)一下借貸嗎?還是這是余額???

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-04 12:51

應(yīng)付職工薪酬和社保醫(yī)保是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額,您看我想調(diào)整正確,怎么做分錄呢

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

借應(yīng)付職工薪酬、工資,
貸其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

然后這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,社保醫(yī)保是企業(yè)承擔(dān)的是吧,你們沒(méi)有交嗎。

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

如果沒(méi)有交的話,紅沖計(jì)提的就可以了。

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-04 12:56

老師,那不通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2023-12-04 13:01

對(duì)的,是的,不需要的

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-04 13:04

老師,請(qǐng)教,分錄是 應(yīng)付工資 -工資  貸待處理財(cái)產(chǎn)損益105609.01嗎,剩余社保的一樣同理呢

郭老師 解答

2023-12-04 13:06

待處理財(cái)產(chǎn)損益是盤(pán)點(diǎn),你們是盤(pán)點(diǎn)嗎?一般是存貨或是現(xiàn)金用這個(gè)

靜~sophia 追問(wèn)

2023-12-04 13:12

老師,那我剛才問(wèn)問(wèn)題,想調(diào)整銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等余額,老師說(shuō)用待處理財(cái)產(chǎn)損益,您說(shuō)一般是存貨或者現(xiàn)金用這個(gè)科目,到底是用哪個(gè)呢

郭老師 解答

2023-12-04 13:13

待處理財(cái)產(chǎn)損溢”是會(huì)計(jì)科目,屬于資產(chǎn)類(lèi)賬戶,核算企業(yè)在清查財(cái)產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)查明的各種財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損。




你看一下這個(gè)是科目定義,你覺(jué)著符合要求嗎?

郭老師 解答

2023-12-04 13:13

嗯,之前那個(gè)老師怎么給你回復(fù)的,你再去追問(wèn)他吧。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這倆科目都可以用的
2023-08-24 14:51:03
你好 借應(yīng)付職工薪酬33085 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2021-09-24 14:53:52
借,應(yīng)付職工薪酬 33085 貸,,銀行存款 30456 其他應(yīng)收款 3635.18 你這數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異,是什么原因?qū)е?/div>
2021-09-24 14:20:41
您好: 您的做法正確,扣繳個(gè)人部分就是這樣做,使用其他應(yīng)付款也可以。
2021-01-26 15:37:53
你好,同學(xué) 一般是這個(gè)的 借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000?
2024-05-21 17:04:16
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