
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)做了借方管理費(fèi)用,抵減時(shí)做的貸方管理費(fèi)用正數(shù)沖減,我感覺(jué)月底結(jié)轉(zhuǎn)后,沖減的費(fèi)用沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái),是不是沖減的時(shí)候必須要做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)呢?我當(dāng)月做了貸方正數(shù)沖減的,是12月份做的,我才發(fā)現(xiàn)12月份的余額表不對(duì),那現(xiàn)在我該怎么處理呢??
答: 不影響你結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的管理費(fèi)用——辦公費(fèi),直接可以反結(jié)賬將貸方正數(shù),修改成借方負(fù)數(shù)
18年12月份時(shí),金稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)做的借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額所以沒(méi)有抵扣, 想著現(xiàn)在抵扣呢 但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果沖減管理費(fèi)用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用280 的話會(huì)形成負(fù)數(shù) 怎么處理
答: 您好 這樣賬務(wù)處理是正確的 管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù) 正常
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤(pán)購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。當(dāng)月月末管理費(fèi)用做了損益結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有余額。下個(gè)月減免稅費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)),貸:管理費(fèi)用,這管理費(fèi)用科目怎么平?做結(jié)轉(zhuǎn):貸:管理費(fèi)用(紅字沖)?
答: 1、購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán) 借:管理費(fèi)用 --辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2、全額第九 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--減免稅收入


Annaly 追問(wèn)
2018-03-11 12:19
江老師 解答
2018-03-11 14:26
Annaly 追問(wèn)
2018-03-11 16:03
江老師 解答
2018-03-11 16:21