老師,請問,10月收到材料,支付材料款50萬,但是未收到發(fā)票,11月才收到發(fā)票,兩筆應(yīng)該怎么做分錄?
個性的金魚
于2023-12-26 15:05 發(fā)布 ??361次瀏覽
- 送心意
向陽老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2023-12-26 15:08
你好,10月份
借:預(yù)付賬款 50
貸:銀行存款50
11月份
借:原材料
進項稅額
貸:預(yù)付賬款
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你好,10月份
借:預(yù)付賬款 50
貸:銀行存款50
11月份
借:原材料
進項稅額
貸:預(yù)付賬款?
2023-12-26 15:08:08

十月份借工程物資貸銀行存款
領(lǐng)用,借在建工程貸工程物資
11月份借應(yīng)付賬款、
貸在建工程
借工程物資,
貸在建工程
借工程物資,貸應(yīng)付賬款,
借在建工程貸工程物資
2024-01-01 15:11:08

你好,9月份
借:預(yù)付賬款 50
貸:銀行存款50
借:原材料40
貸:預(yù)付賬款 40
以此類推。
2019-01-10 10:02:31

您好,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發(fā)票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣稅金11,623.93 ,貸:應(yīng)付賬款 80000。
。8月份付材料款6萬元,借:應(yīng)付賬款 60000,貸:銀行存款 60000。
9月份收到材料發(fā)票價稅合計8萬元,但未認證未入賬,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93 貸:原材料, 68,376.07 ,待抵扣稅金 11,623.93
。11月份認證并入賬,付余款2萬元。認證后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 11,623.93 ,貸:待抵扣稅金 11,623.93 ,付款時, 借:應(yīng)付賬款,20000,貸:銀行存款 20000
2016-12-03 19:34:02

你好!借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款等。
2018-06-26 15:02:45
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