
年中接賬,上半年,工資,社保沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,直接掛管理費(fèi)用,我接下半年的賬,是選擇跟她一致統(tǒng)一一年,還是按更規(guī)范的做法,哪種方法稅務(wù)部門(mén)更能接受?
答: 你好!建議你按應(yīng)付職工薪酬來(lái)。
老師,公司承擔(dān)的社保部分沒(méi)用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,怎么處理呢,交社保時(shí),公司直接做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。2019年年報(bào)還能更改嗎
答: 社保費(fèi)不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬可以嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月發(fā)放工資的分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司承擔(dān))。方法一:將上月發(fā)放工資的分錄做紅字分錄,再做回正確的藍(lán)字分錄。方法二:直接做一筆更正分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司),貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)方法都可以嗎?哪一種方法更規(guī)范一些?
答: 你好,方法一這個(gè)正規(guī)


價(jià)值觀 追問(wèn)
2018-03-29 15:16
宋生老師 解答
2018-03-29 15:17
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2018-03-29 15:46
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2018-03-29 15:49
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2018-03-29 17:14