
物業(yè)出門證成本2017年做了暫估(金額很少),年底發(fā)票沒有到,未做相應(yīng)的賬務(wù)處理,現(xiàn)在仍舊沒有發(fā)票,成本金額也極少,怎么賬務(wù)處理好老師?
答: 匯算清繳前發(fā)票還沒到的 匯算申報時候做納稅調(diào)增處理即可
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)


三順 追問
2018-04-13 10:04
李老師 解答
2018-04-13 10:05
三順 追問
2018-04-13 11:05
李老師 解答
2018-04-13 11:07
三順 追問
2018-04-13 11:13
李老師 解答
2018-04-13 12:02