
增值稅申報抵扣的進(jìn)項稅額時,要做這樣一筆分錄?
答: 你好,是的當(dāng)月未抵扣的,下月抵扣的
3月為銷售人員購買的境外險,分錄如何做,我在申報3月增值稅時候抵扣了這一張進(jìn)項票
答: 借:銷售費用——商業(yè)保險費 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅銷項是當(dāng)月做 抵扣是次月 次月申報時留抵的進(jìn)項稅 還是放在應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎 還是另作分錄
答: 銷項進(jìn)項都是當(dāng)月做的,你次月認(rèn)證抵扣上月的,也是上月的進(jìn)項


憤怒的洋蔥 追問
2018-04-13 15:47
江老師 解答
2018-04-13 15:49