
增值稅申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),要做這樣一筆分錄?
答: 你好,是的當(dāng)月未抵扣的,下月抵扣的
增值稅銷項(xiàng)是當(dāng)月做 抵扣是次月 次月申報(bào)時(shí)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 還是放在應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 還是另作分錄
答: 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是當(dāng)月做的,你次月認(rèn)證抵扣上月的,也是上月的進(jìn)項(xiàng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
貼現(xiàn)的貼現(xiàn)息是不能抵扣的,但是抵扣了,8月申報(bào)7月增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那7月轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫
答: 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

