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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-09 08:44

你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3500
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3500,  貸;應交稅費-未交增值稅3500

MR00 追問

2019-10-09 08:52

10月份申報時交完增值稅,10月份分錄應該怎么做

鄒老師 解答

2019-10-09 08:53

你好
借;應交稅費-未交增值稅3500 , 貸;銀行存款3500

MR00 追問

2019-10-09 08:53

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-10-09 08:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,是的當月未抵扣的,下月抵扣的
2019-04-10 20:55:20
銷項進項都是當月做的,你次月認證抵扣上月的,也是上月的進項
2019-11-26 20:21:17
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3500 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3500, 貸;應交稅費-未交增值稅3500
2019-10-09 08:44:46
借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2020-08-20 10:39:12
你好 增值稅申報表,附表二
2020-01-01 10:09:26
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