
繳納的增值稅稅負(fù)率跟留抵的有關(guān)嗎?假如我這個月開票20萬,6%的增值稅,本需要繳納20/1.06*0.06=1.13萬元,留抵有8萬,這個樣我的稅負(fù)率怎么算?
答: 你好!你這樣稅負(fù)率是0,因為你沒有交稅
比如之前增值稅多繳納了20萬。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未見增值稅有負(fù)數(shù)20萬,期末留抵有負(fù)數(shù),怎么消除這些數(shù)字
答: 同學(xué),這些數(shù)據(jù)如果是真實留抵的,等有了應(yīng)交再去抵沖就是了。如果是數(shù)據(jù)有錯誤,需要調(diào)整,調(diào)整你的營業(yè)收入和成本。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
假設(shè)3月申報了100萬的未開票收入,繳納了16萬的增值稅,4月把100萬開出去,這16萬的增值稅是變成了留抵稅額以后分月可以抵減增值稅的嗎?在稅率變化的特殊時期,這個留抵稅額會不會有時間限制的?
答: 您好,您實際四月份開票的時候,是不需要再交稅了,因為未開具發(fā)票的時候已經(jīng)交了,有留抵可以抵減以后的稅款,這個留抵沒有期限規(guī)定的
靜 追問
2018-04-26 16:14
宋生老師 解答
2018-04-26 16:27