老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

總包代付農(nóng)民工工資,我們公司又叫農(nóng)民工開發(fā)票,這個(gè)什么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,開發(fā)票過來的,借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款
?我們是勞務(wù)公司(分包),然后我們農(nóng)民工工資由甲方直接代發(fā)到農(nóng)民工賬上,這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好 計(jì)入工程施工就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開立農(nóng)民工賬戶是總包單位,建設(shè)公司把農(nóng)民工工資打入總包農(nóng)民工專用賬戶,總包再將工資發(fā)放給農(nóng)民工(屬于代發(fā)),最后由勞務(wù)分包公司代扣代繳個(gè)稅 這個(gè)說法對(duì)嗎老師
答: 您好,對(duì)呢,總包代發(fā)分包農(nóng)民工工資不需要代扣代繳個(gè)人所得稅,因?yàn)檗r(nóng)民工的勞動(dòng)合同是和分包單茄位簽署的,所以分包單位才是個(gè)人所得稅的代扣人,個(gè)人所得稅由分包單位代扣代繳

