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送心意

張蓉老師

職稱中級

2018-05-04 12:29

您好,月末管理費用這個科目是要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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您好,月末管理費用這個科目是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-05-04 12:29:04
你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄的
2018-05-04 16:01:03
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-03-24 11:10:47
一、付款時 借:管理費用 820 貸 :銀行存款 820 二、抵稅時 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-減免稅款820 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 820 三、需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目中
2017-06-05 20:33:31
您好!要減掉的。是的。減去再提。
2017-03-29 09:07:46
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