
金稅盤費用820元抵減時,借:應(yīng)交稅金 820 貸:管理費用820 月末這個管理費用科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,月末管理費用這個科目是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
金稅盤費用抵減時,借:應(yīng)交稅費 820借 管理費用 -820 這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是借 管理費用 820 貸 本年利潤 820??
答: 你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買的稅控盤490 服務(wù)費330 借 管理費用 820 貸 銀行存款 820 借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-減免稅款820 貸 管理費用 820 這應(yīng)交稅費 820 一直在借方嗎 還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
答: 一、付款時 借:管理費用 820 貸 :銀行存款 820 二、抵稅時 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-減免稅款820 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 820 三、需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目中

