
金稅盤費用抵減時,借:應(yīng)交稅費 820借 管理費用 -820 這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是借 管理費用 820 貸 本年利潤 820??
答: 你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄的
金稅盤費用820元抵減時,借:應(yīng)交稅金 820 貸:管理費用820 月末這個管理費用科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,月末管理費用這個科目是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤820的費用 全額抵扣 做的分錄 借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(全額減免)820 貸:管理費用 820但是 我的利潤表 對不上 把-820放在稅金及附加就能對上 這是怎么回事
答: 你好,可能是有的軟件識別不了管理費用的貸方發(fā)生金額 你可以這樣 借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(全額減免)820 借:管理費用 -820


廖廖 追問
2018-05-04 16:19
鄒老師 解答
2018-05-04 16:19
廖廖 追問
2018-05-04 16:34
鄒老師 解答
2018-05-04 16:36