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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-04 16:01

你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄的

廖廖 追問

2018-05-04 16:19

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)時(shí)    是借:本年利潤(rùn)  -820   還是  貸:本年利潤(rùn)  820?

鄒老師 解答

2018-05-04 16:19

你好,兩種方式都是可以的

廖廖 追問

2018-05-04 16:34

那分錄沒錯(cuò)的對(duì)吧?那這樣是虧損7824+820,還是7824-820?

鄒老師 解答

2018-05-04 16:36

你好,分錄是對(duì)的,虧損是 7824-820

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄的
2018-05-04 16:01:03
您好,月末管理費(fèi)用這個(gè)科目是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-05-04 12:29:04
損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2016-03-28 10:36:27
你好,可能是有的軟件識(shí)別不了管理費(fèi)用的貸方發(fā)生金額 你可以這樣 借:管理費(fèi)用820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(全額減免)820 借:管理費(fèi)用 -820
2017-07-10 11:55:36
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-03-24 11:10:47
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