
在公司沒成立前,貨款由股東墊付,其他雜費(fèi)啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應(yīng)付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應(yīng)商,然后會(huì)計(jì)處理為:借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款,收到供應(yīng)商的貨款:借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,然后銀行收到錢還給股東:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是:其他應(yīng)付款余額在借方了,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?現(xiàn)在這家公司要注銷,然后其他應(yīng)付款在借方,如何平賬?
答: 您好!其他應(yīng)付款在借方,代表是多付了,為債權(quán),應(yīng)當(dāng)向股東收回。另中間有筆分錄為收到供應(yīng)商的貨款,有這樣的業(yè)務(wù)嗎?
我想問下收到年前的發(fā)票會(huì)計(jì)處理怎么做?年前未收到發(fā)票做的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合作研發(fā),研發(fā)單位收到其他公司研發(fā)費(fèi)如何賬務(wù)處理?收款借:銀行存款 貸 其他應(yīng)付款?研發(fā)發(fā)生費(fèi)用 借 研發(fā)費(fèi) 貸 銀行存款月末如何處理 其他應(yīng)付款?
答: 你好; 合作研發(fā); 最終 研發(fā)成果是你公司的嗎? ??

