@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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購(gòu)買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,填寫在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷售額,或第一行
已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)發(fā)票的收入,補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
答: 選已納稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
對(duì)于建筑行業(yè)已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
答: 填列負(fù)值未開(kāi)票收入抵消開(kāi)票收入免稅處理

