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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-05-28 15:00

不能抵扣的

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不能抵扣的
2018-05-28 15:00:25
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06
你好,本月認證抵扣是這樣做分錄
2018-08-06 12:54:45
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