去年收購(gòu)農(nóng)戶中藥材,中藥材質(zhì)量不合格,要退貨退款,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅已經(jīng)補(bǔ)繳了,分錄怎么做?補(bǔ)繳了增值稅還要計(jì)提地稅嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-05-31 09:27 發(fā)布 ??920次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-31 09:37
補(bǔ)做支出并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整
補(bǔ)交稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅——增值稅檢查調(diào)整
營(yíng)業(yè)外支出 滯納金
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)
借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
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您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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