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老師你好 新公司成立 法人存入周轉(zhuǎn)金 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 后序用庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 這樣做分錄根據(jù)什么情況呢
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2020-07-03
老師,什么情況下有其他應(yīng)付款會(huì)使庫存現(xiàn)金增加?其他應(yīng)收款會(huì)使庫存現(xiàn)金減少? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 同樣的 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 我理解的是付款會(huì)使庫存現(xiàn)金減少,收款會(huì)使庫存現(xiàn)金增加
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2020-06-29
老師,您好,單位向法人借款,年底還不上了,怎么沖到實(shí)收資本里?分錄怎么做?我?guī)っ嫔嫌幸粋€(gè):其他應(yīng)收款-注冊(cè)資金借方余額。法人借款走的是:其他應(yīng)付款-法人,貸方余額。
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2018-12-04
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別是什么?企業(yè)在籌建期間受到股東3萬元備用金。分錄可不可以是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款?
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2017-05-10
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)月抵扣了上月的稅額。那是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交銷,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交進(jìn),還有個(gè)借記什么科目,這樣可以嗎?借方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2019-05-08
公司的賬上掛了大量的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,金額相差不大,都是一千多萬,現(xiàn)在好多人都不在公司了,能不能通過庫存現(xiàn)金調(diào)一下呢
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2017-03-09
代賬公司,庫存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù)如何用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款沖成正數(shù)。
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2020-06-14
請(qǐng)問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
老師,為什么支付社保費(fèi)用,員工承擔(dān)的部分,金馬商貿(mào)計(jì)入的是其他應(yīng)收款,而通達(dá)商貿(mào)計(jì)入的是其他應(yīng)付款?
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2016-10-26
金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期第24題,第25題中的個(gè)人承擔(dān)的部分課堂上講的是計(jì)入其他應(yīng)收款,是不是也可計(jì)入其他應(yīng)付款,也就是說其他應(yīng)收/應(yīng)付款都可以的,謝謝
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2016-08-04
3月員工張三離職,工資已結(jié)算,但公司給他多交了一個(gè)月的社保,故張三交回個(gè)人部分現(xiàn)金給公司的分錄這樣做對(duì)嗎?借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款張三。如不對(duì)現(xiàn)在做調(diào)整是否是借:其他應(yīng)收款張三 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人社保
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2017-05-25
其他應(yīng)收款掛300萬是法人沒繳來的注冊(cè)資金,其他應(yīng)付款又掛的法人的100多萬能互相抵不
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2019-03-10
我想問一下,如我基本戶轉(zhuǎn)4000元到老板賬戶,(摘要:寫的是取現(xiàn))(轉(zhuǎn)至老板賬戶由老板個(gè)人網(wǎng)銀支付沒有發(fā)票的款) 1、直接做其他應(yīng)付款-XX公司,貸:銀行存款 2、借:庫存現(xiàn)金、貸:銀行存款;借:其他應(yīng)付款-XX,貸:現(xiàn)金(但實(shí)際是老板個(gè)人網(wǎng)銀支付了) 3、借:其他應(yīng)收款 -老板,貸:銀行存款;借:其他應(yīng)付款-XX公司,貸:其他應(yīng)收款 老師:我內(nèi)賬應(yīng)該怎么做這筆分錄比較好?
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2016-12-23
有兩個(gè)公司A和B,A公司幫B公司付了材料款,但是要向B公司收回來,分錄可以這樣做不?A公司:借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:庫存現(xiàn)金, B公司:借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款- A公司,等還款的時(shí)候,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款再對(duì)沖,這樣做好不好
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2017-08-30
合作社,在建賬的時(shí)候做分錄是借:其他應(yīng)收款-法人貸:實(shí)收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應(yīng)收款又在其他應(yīng)付款呢?
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2018-08-24
是這樣的,我們是建筑業(yè),總分公司,分公司代收總公司的標(biāo)書費(fèi)用后,分公司入賬,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書費(fèi),同時(shí)分公司又替總公司墊付其他費(fèi)用了,入賬記,借:其他應(yīng)收款——總公司 貸:銀行存款,最后為了清往來賬,二個(gè)科目相抵,借:其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款——總公司(此時(shí)應(yīng)付總公司的大于應(yīng)收總公司的),所以最后余額為其他應(yīng)付款——總公司,這個(gè)金額都是正確的,關(guān)鍵是這么操作后,之前收到標(biāo)書費(fèi)用庫存現(xiàn)金還一直在那里,,這樣是對(duì)還是不對(duì),有什么建議嗎?
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2019-10-29
物管公司,每個(gè)月收到業(yè)主交來的建渣費(fèi),,,公司也要支付給除渣公司的運(yùn)費(fèi),收到業(yè)主交來建渣費(fèi):借庫存現(xiàn)金,待其他應(yīng)收款。支付給建渣公司的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,,請(qǐng)問其他應(yīng)收和其他應(yīng)付產(chǎn)生的差額,年末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出嗎?
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2019-11-13
想問一下,如果我買貨是在國(guó)外,而他們只曬開出他們公司的發(fā)票,那我們?cè)趪?guó)內(nèi)公司可以作為公司支出來做公帳嗎?
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2020-10-20
我做一套帳,期初設(shè)置,憑證錄入都正確,不知怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)前資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字除未分配利潤(rùn)外,其他數(shù)字都沒錯(cuò),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款,應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款幾個(gè)科目數(shù)字出錯(cuò)而且很大,其他科目金額沒錯(cuò),不知什么原因?
1/781
2017-11-13
老師,公司總投資額看哪里,我把很多工程費(fèi)直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,是不是在報(bào)表會(huì)影響總投資額
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2021-05-20