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減免稅款為什么不在一開(kāi)始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額為什么有余額的啊,這個(gè)要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
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2020-07-08
老師,2020.1月份實(shí)際繳納上個(gè)季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán),關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問(wèn)一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時(shí)候跟“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷(xiāo)嗎?
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開(kāi)票含稅金額480000元,發(fā)生采購(gòu)成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類(lèi)135640元、其他日用品12560元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師,上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請(qǐng)問(wèn)老師我該咋辦?
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2022-04-30
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目,還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?
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2021-02-04
賣(mài)出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣(mài)出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請(qǐng)問(wèn)下老師:因?yàn)檫@次疫情國(guó)家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報(bào)稅時(shí)正常填寫(xiě)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅了?,F(xiàn)在專(zhuān)管員通知我們可以享受減免增值稅,后來(lái)更正申報(bào)表重新填寫(xiě)后,銷(xiāo)項(xiàng)稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
你好,請(qǐng)問(wèn)去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),產(chǎn)生了16.69的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)沖以后,要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營(yíng)收入 哪個(gè)正確?
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2020-02-24
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-05-09
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01