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老師您好,公益性捐贈交不交增值稅呢
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2019-12-02
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅?
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點交可以嗎?
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2019-09-18
應稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
做已認證完的進項稅額轉出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進項10%加計抵減。我之前結轉增值稅銷項額,應交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計扣除的10%,我現(xiàn)在想把應交稅費-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個月進項大于銷項。不用交增值稅。但是預交了增值稅,那預交的增值稅在表上填的時候只把預交的金額寫上,后面實際要抵扣的就寫零吧。是不是預交的增值稅留著下個月有進項了抵減呢?
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2019-11-11
老師你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅未到達起征點,那賬上應付增值稅怎么調整呢? 當月開票時已按票面入帳應交增值稅, (開票時入賬, 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅) 到季末匯總,未達到起征點,那帳面的應交增值稅,應該怎么調整呢?
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2019-10-21
老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現(xiàn)在退稅做進項稅額轉出,是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的(贈送,無償轉讓)才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個就是不交 什么情況下才不交呀,越學越迷糊
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2020-08-31
老師好!在建筑行業(yè)里面預收工程款時要注意一件事情:預收工程款是需要預交增值稅的,按2%來預交。如果項目是在本地則就在本地的稅務局進行預交2%的增值稅,如果項目在外地就需要在外地的稅務局預交2%的增值稅,等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機構再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預交增值稅會有涉稅風險。對嗎?
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2022-10-06
"現(xiàn)代服務業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結轉分錄: 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師,請問當月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 當月計提增值稅的時候的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交稅金 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應交稅費銷項稅的貸方、進項稅的借方、轉出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個明細科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結轉嗎?麻煩老師給我一個增值稅從計提到結轉的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
請教下計提稅金及附加用應交稅費銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
1/632
2020-10-28
我想看一個最新增值稅的完整核算(包括應交稅費下的增值稅相關二級科目和應交增值稅下的專欄和申報的講解
1/524
2017-12-29
預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預繳
1/2532
2017-06-14
老師??房地產行業(yè),預收款預繳的增值稅是計應交稅費-預交增值稅,那開具全款發(fā)票的時候,申報的增值稅計哪個科目呀?
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2023-04-26
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費--應交增值稅(進項稅額)的借方?
1/463
2022-12-30
老師,您好,公司扣稅費,增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸,銀行存款,對嗎, 是選 擇銷項稅嗎
1/662
2020-11-10
請問老師,應交增值稅下設的科目應該有哪些?應交增值稅-轉出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設置該科目?
1/545
2020-05-14