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老師您好,公益性捐贈(zèng)交不交增值稅呢
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2019-12-02
老師,增值稅交了2117.24,那城建稅要交多少
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2020-01-16
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅?
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點(diǎn)交可以嗎?
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2019-09-18
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
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2016-11-26
應(yīng)稅消費(fèi)品交了消費(fèi)稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫(xiě)上,后面實(shí)際要抵扣的就寫(xiě)零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無(wú)償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問(wèn)題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢?已經(jīng)核對(duì)了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣???
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2023-03-01
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營(yíng)業(yè)外支出的話,對(duì)方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
購(gòu)買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請(qǐng)問(wèn)我的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢問(wèn)幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
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2021-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。在取得增值稅專票的會(huì)計(jì)分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(shí)(是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
1/235
2021-02-03
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01