亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

公司實行企業(yè)會計準(zhǔn)則,跨年沖減主營業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎?
3/1491
2022-07-06
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù),應(yīng)該是年初的未分配利潤數(shù)加上期末本年利潤數(shù),不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤分配-未分配利潤這個數(shù),對吧
1/4139
2020-07-14
請問一下,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我收到的發(fā)票后是不是這樣寫分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 借:本年未分配利潤 貸:管理費用
3/737
2020-05-07
老師,上一年銷售費用多寫了,原來的分錄是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢?
1/2429
2020-02-24
去年開的發(fā)票已報稅,是免稅的。但是賬做錯了。今年需要做沖紅并調(diào)整,那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款,貸方是價稅合計計入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤還是怎么做?最終轉(zhuǎn)入未分配利潤的金額對今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會造成不一致
1/894
2018-10-16
老師,為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤?
1/1399
2020-05-05
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整,那如果直接做了記了未分配利潤則會影響到我的資產(chǎn)負(fù)債表,但是我的利潤表中不會體現(xiàn),那要怎么調(diào)整利潤表,使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對上
1/902
2017-04-28
2020年10月忘了計提工資,現(xiàn)在做:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬;借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤分配二級科目用什么呢?
1/813
2021-03-28
正在申報2019年一季度的財報,有個涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù),那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤的年初數(shù)是不是直接手動改下?
1/806
2019-04-11
我以前年度的分錄做錯了,做成借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,后來跨年了,發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生,要沖掉,然后我又調(diào)成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
1/1291
2018-04-10
我用的是企友的財務(wù)軟件,有一個分錄是調(diào)整上年度的損益的,借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整--收入 ,之后軟件自動把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤分配---未分配利潤里面了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不正確,我應(yīng)該怎么辦
1/1879
2017-10-25
老師,我想咨詢一下,我現(xiàn)在的公司,發(fā)現(xiàn)去年多計提了100多萬的職工教育經(jīng)費,現(xiàn)在也在賬上掛著,我現(xiàn)在調(diào)賬屬于前期差錯更正嗎?還有就是分錄是,借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 1000000 貸:以前年度損益 1000000 借:本年利潤1000000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000000 還是分錄要怎么寫呢?另外,所得稅肯定要補繳,這個具體在12月份就申報還是匯算清繳的時候申報呢?具體在所得稅申報表的表幾填列呢?
2/521
2021-12-23
年前一個憑證做錯了,應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里,寫成主營業(yè)務(wù)成本了,剛好跨年了,這個怎么調(diào),是不是用以前年度損益調(diào)整那個固定資產(chǎn),能不能具體寫一下會計分錄
4/1204
2022-02-08
運輸公司,2019年成本需要轉(zhuǎn)出,怎么轉(zhuǎn)呢,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費 貸銀行存款,現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整,還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢,
1/630
2021-10-26
我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄,一筆是材料采購(本來是入管理費用—低值易耗品的),一筆是其他應(yīng)付款(不支付對方的);我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:材料采購;2、借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整;老師,我的調(diào)整分錄正確嗎?還有,用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報表不
1/853
2018-07-02
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
2/2063
2022-03-20
補提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤,這樣資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)就有一個調(diào)整的差額,怎么調(diào)報表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
2/1648
2016-08-22
老師好 資產(chǎn)負(fù)債表中 期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初十利潤表凈利潤—當(dāng)年分配利潤 —以前年度損益調(diào)整 老師我寫的對嗎
1/1899
2020-06-04
老師 12月開的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費銷項稅額 然后這個月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問題 作廢的票也統(tǒng)計銷項稅了 就是我現(xiàn)在賬和報稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來 需要怎么做呀
4/611
2022-03-16
請問一下大家,去年的利息收入是記得貸方,但是今年改過來了,但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的未分配利潤對不上,這個賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢?因為只有幾十塊錢,金額也不大,是否還是用以前年度損益調(diào)整?
1/1099
2019-08-13