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想問一下,本季度小規(guī)模只開了幾張普票,四十五萬以內,不用交稅,只填寫增值稅申報表嗎? 我是說增值稅,是不是只填寫一張申報表
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2022-01-18
老師好,辦公服務可以歸類到現代服務,在開增值稅發(fā)票時候開成:現代服務*辦公服務費 但嚴格按照賦碼走,其實辦公服務屬于其他企業(yè)管理服務這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務*辦公服務 請問著兩種是否都可作為開具內容,哪一個更佳?
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2020-09-23
增值稅也算進賬面價值嗎?
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2018-12-30
資本保值增值率如何計算
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2020-07-13
老師問下,2018年長期待攤費用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) C.借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 D.借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅,那么 期末將貸方應交的銷項稅轉入未交增值稅中,表示當月應交未交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉入已交稅金明細科目中轉銷 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
老師,我這個月的銷項稅是100,進項稅是150,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎? 下月沒有進項稅只有銷項稅 ,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100. 這樣對嗎?
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2017-12-26
公司1月進項稅15607元,銷項稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)6645?2月份借 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎?2月份繳5901元的增值稅對嗎?
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2018-07-09
甘老師,我有一筆進項稅額轉出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉出這個科目一直有余額,這個科目不能結轉掉嗎?
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2020-07-25
某設備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產品共計收入800000 元(不含稅收入)。當月購入生產用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應納增值稅額。
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2021-09-18
老師有沒有小規(guī)模增值稅申報表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報表
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2023-02-07
老師,實際工作中,月末結轉增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進項和銷項,差額計入轉出未交增值稅; 然后再從轉出未交增值稅轉入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進項不夠,然后用了增值稅附表四預繳增值稅來抵減,用附表四的預繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預繳增值稅的時候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報增值稅的時候交
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2023-07-07
老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產的 我們上個月開始預售了 收了預收款了 這個月要預繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14