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在外地預(yù)繳增值稅的時(shí)候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候交
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2023-07-07
老師問(wèn)下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷(xiāo)項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個(gè)月開(kāi)始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個(gè)月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)了稅控盤(pán)280減免增值稅,分錄怎么寫(xiě)?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開(kāi)了20萬(wàn)普票,第二季度全部紅沖改開(kāi)了20萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度增值稅免稅額度是30萬(wàn),我們開(kāi)30萬(wàn)的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
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2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷(xiāo)售額45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,銷(xiāo)售額是指內(nèi)銷(xiāo)還是外銷(xiāo),如果當(dāng)季外銷(xiāo)30萬(wàn)內(nèi)銷(xiāo)20萬(wàn),總共50萬(wàn),需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項(xiàng)目上月預(yù)收工程款了,上月也預(yù)繳增值稅了,本月開(kāi)具了發(fā)票,次月申報(bào)增值稅,預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時(shí)抵減了附加稅,但是預(yù)繳其實(shí)只是預(yù)繳了增值稅。
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2020-01-17
你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷(xiāo)售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
老師您好!請(qǐng)問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo),不需作賬務(wù)處理,次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。對(duì)嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬(wàn),本期銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn),還余下留底6萬(wàn)。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒(méi)了,又是余26000多,這樣不對(duì)吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請(qǐng)教一下增值稅的問(wèn)題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21