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老師,那我月末預繳增值稅有借方余額,如何結轉預繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-21
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應交增值稅里包括了進項和銷項
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2022-01-16
如果不結轉增值稅直接下月繳納時做借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎
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2019-01-02
賬面的應交增值稅與國稅報表上應交增值稅有3分錢的誤差,這個誤差如何處理
1/1946
2018-01-12
老師,先征后退增值稅,做營業(yè)外收入—政府補助,然后要不要做應交稅費-應交增值稅?
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2024-03-29
應交增值稅待抵扣轉入已抵扣了,如果不用交增值稅,已抵扣還要轉到哪個科目么?
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2018-09-21
個體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個月低于10萬免交增值稅 其他附加稅要交嗎
1/1780
2019-05-22
轉出未交增值稅=銷項-進項+進項轉出還是轉出未交增值稅=銷項-進項+進項轉出-減免
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2018-11-29
稅務局代開專票的同時就要交增值稅對嗎?交完增值稅其他附加稅要不要計提呢?
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2020-01-15
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應該馬上做一筆分錄: 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
應交增值稅下面的三級科目,(進項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉出未交增值稅,進項稅額轉出),年底要將余額結平嗎?二級科目應交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
4、某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,哪些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 立身以立學為先,立學以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
稅局代開的增值稅專票,當時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應交稅額呢?這個要怎么填呢
1/646
2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)的借方?
1/660
2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅,那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
1/3735
2019-03-29
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應交稅費_增值稅_應交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應該怎么調整??? 一般納稅人的
3/939
2019-04-15
一般納稅人應交增值稅增加的明細科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
1/7298
2017-05-29