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那個(gè)稅盤(pán)交增值稅超過(guò)480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師,什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下那個(gè) 沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過(guò)30萬(wàn),是否用交附加稅?
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2019-04-13
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控盤(pán)全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無(wú)償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫(xiě)出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷(xiāo)項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷(xiāo)項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來(lái)的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對(duì)呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車(chē)間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷(xiāo)項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎?
1/828
2017-10-21
稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
1/646
2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
1/660
2023-01-06
非個(gè)人銷(xiāo)售舊貨要繳增值稅,那個(gè)人銷(xiāo)售自己使用的舊貨就不要交增值稅對(duì)吧?個(gè)人銷(xiāo)售舊車(chē)就用交增值稅了對(duì)吧?
1/3735
2019-03-29
以前的會(huì)計(jì) 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整??? 一般納稅人的
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2019-04-15
小規(guī)模季度報(bào)稅,季度開(kāi)票35萬(wàn),是要交35萬(wàn)的增值稅還是說(shuō)只要交5萬(wàn)的增值稅?
1/1058
2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)
2/1206
2022-01-16
老師好:請(qǐng)問(wèn)有應(yīng)交增值稅稅費(fèi),但是利潤(rùn)是虧損,怎還會(huì)有錢(qián)交增值稅?求指教謝謝!
1/801
2021-04-19