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營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時(shí)開票內(nèi)容是會展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳稅時(shí)分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計(jì)做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適?如查用第2個(gè)分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做,也計(jì)提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
我想看一個(gè)最新增值稅的完整核算(包括應(yīng)交稅費(fèi)下的增值稅相關(guān)二級科目和應(yīng)交增值稅下的專欄和申報(bào)的講解
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2017-12-29
預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預(yù)繳
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2017-06-14
老師??房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)收款預(yù)繳的增值稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,那開具全款發(fā)票的時(shí)候,申報(bào)的增值稅計(jì)哪個(gè)科目呀?
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2023-04-26
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2022-12-30
老師,您好,公司扣稅費(fèi),增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸,銀行存款,對嗎, 是選 擇銷項(xiàng)稅嗎
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2020-11-10
請問老師,應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設(shè)置該科目?
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2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對不對? ,
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺車進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣出去,銷售銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
老師, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么增加科目
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2022-03-18