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請問一下,稅控服務費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應交稅費-應交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應交稅費-應交增值(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的,需要做分錄“借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
老師有沒有小規(guī)模增值稅申報表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報表
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2023-02-07
老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務原因這個0.3一直掛在這里,然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,實際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進項和銷項,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進項不夠,然后用了增值稅附表四預繳增值稅來抵減,用附表四的預繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預繳增值稅的時候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報增值稅的時候交
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2023-07-07
老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個月開始預售了 收了預收款了 這個月要預繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬普票,第二季度全部紅沖改開了20萬專票,請問這個季度增值稅免稅額度是30萬,我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
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2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當季外銷30萬內(nèi)銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項目上月預收工程款了,上月也預繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報增值稅,預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅,但是預繳其實只是預繳了增值稅。
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2020-01-17
你好 老師 以前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認證 ,認證后,把待認證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
老師,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10