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不用交增值稅的單位有哪些?增值稅和所得稅都不交的單位有哪些?只交所得稅的單位有哪些?
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2016-10-04
每月的增值稅稅額可以抵扣增值稅 那抵減后的發(fā)票金額能不能作為企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2017-12-23
老師您好,增值稅中的已交稅金和預(yù)交增值稅有什么區(qū)別,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄是什么樣的?
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2020-02-16
購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,做賬的時(shí)候都是要計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2022-04-28
老師請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)題的第二次公允價(jià)值變動(dòng)是成本價(jià)來(lái)算還是以第第一次的公允價(jià)值的來(lái)算?
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2020-02-28
申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅期末有留底,并且大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報(bào)還是增值稅的數(shù)字申報(bào)呢
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2018-10-18
分錄是:借:應(yīng)收賬款362000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入351438.84,貸:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅10561.16,報(bào)表報(bào)的也是10561.16,但是實(shí)際的增值稅是10543.69,那下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄呢
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人原先開(kāi)的普票,做收入的時(shí)候有增值稅,但是后面季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,那原來(lái)掛在應(yīng)交增值稅的科目余額要怎么銷(xiāo)掉
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2019-11-19
上個(gè)月的增值稅繳納過(guò)后,我又申請(qǐng)了一次全申報(bào),忘記作廢了,然后這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候不小心把有申請(qǐng)那次的增值稅繳納了,現(xiàn)在怎么辦
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2023-03-14
將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額,計(jì)到什么科目?這個(gè)事項(xiàng)分錄怎么做?
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2018-05-31
乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2500,按照購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算是金額為2600 請(qǐng)問(wèn)為什么求合并利潤(rùn)表中商譽(yù)資產(chǎn)減值金額要用后面的金額?
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2023-09-15
老師,麻煩問(wèn)下,異地工程,一般計(jì)稅在外地預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的增值稅,回到本地以后申報(bào)7個(gè)點(diǎn)的增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)夠了,那外地預(yù)交的增值稅能申請(qǐng)退嗎?
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2024-05-11
賣(mài)的是鮮活肉蛋類(lèi)的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
請(qǐng)問(wèn):開(kāi)專(zhuān)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與申報(bào)增值稅的相同,但收稅款額比票稅額多了1分(應(yīng)該是計(jì)算小數(shù)點(diǎn)取值差異),那在繳納增值稅后,多的1分怎么計(jì)?
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2020-02-15
老師,我想問(wèn)一下我聽(tīng)課的時(shí)候沒(méi)太明白,圖中的題為什么沒(méi)有先看材料所制的成品是否貶值,再定材料是否減值,而是直接就開(kāi)始算材料貶值呢?
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2019-05-06
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開(kāi)了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
上個(gè)月剩的多余的進(jìn)項(xiàng)稅額我做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4100 這個(gè)月這剩的4100進(jìn)項(xiàng)稅該怎么繼續(xù)處理
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2019-12-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)記賬時(shí)候記的好像不對(duì),資產(chǎn)折舊數(shù)值有問(wèn)題,和資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)值不一樣,賬上的數(shù)值多,資產(chǎn)系統(tǒng)上的少,我怎么進(jìn)行調(diào)賬,怎么起憑證,謝謝
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2020-07-09
增值稅(增值部分)13%、附加稅(應(yīng)繳增值稅的)12%、購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅0.03%、企業(yè)所得稅(凈利潤(rùn)的)25%、股東分配利潤(rùn)的個(gè)人所得稅20%。 毛利160,除去這些稅、剩余多少錢(qián)?
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2022-08-29