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老師問(wèn)一下 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付賬款(貨款)和其他應(yīng)付款(費(fèi)用)因?yàn)楦犊詈突仄庇袔资畨K零頭的差額,一直掛賬,已經(jīng)確認(rèn)不會(huì)付款或者回票的情況下,余額在借方貸方的都有,想問(wèn)下,這兩個(gè)情況賬上分別要怎么調(diào)整呢
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2022-07-30
預(yù)提費(fèi)用本來(lái)是計(jì)入其他應(yīng)付款的錯(cuò)誤計(jì)入了應(yīng)付賬款怎么調(diào)整
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2022-09-20
其他應(yīng)收的第二個(gè)應(yīng)收的出租包裝物押金,跟題目的A選項(xiàng),老師說(shuō)是其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別,我感覺(jué)一樣的?
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2020-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn),我們之前一直都是走私卡支付費(fèi)用,所以我都是做的其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在開(kāi)戶行下來(lái)了,但是賬上沒(méi)有錢(qián),我怎么銷老板的賬呢?
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2016-05-30
老師,因?yàn)楝F(xiàn)在給對(duì)方付款,基本上出納都需要微信或支付寶給對(duì)方轉(zhuǎn)款,那從公司戶上轉(zhuǎn)到出納人員卡上的備用金是記到【其他應(yīng)付款-xxx】里面?還是記到【庫(kù)存現(xiàn)金】里面呢?
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2021-07-30
老師,您好。我在學(xué)習(xí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我們公司在繳納員工社保及公積金時(shí)。分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬/社保/公積金(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)收款/社保/公積金(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款 可是我在我們的實(shí)操中做題時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分放到其他應(yīng)付款的借方了,這個(gè)是我們公司記賬的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎?
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2017-11-05
老師,你好,比如我司員工11月社保自己承擔(dān)是800元,因?yàn)?2月才入職,12月社保正常繳納單位部分單位扣個(gè)人部分個(gè)人扣,12月社保比如單位部分2000個(gè)人部分1500,現(xiàn)在這個(gè)員工11月代交的社保在12月發(fā)工資的時(shí)候只扣了400元,我先計(jì)提借:其他應(yīng)收款-個(gè)人A800元 貸:銀行存款800然后發(fā)工資的時(shí)候借:管理費(fèi)用-工資20000借:管理費(fèi)用-社保單位2000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000發(fā)工資的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000貸:其他應(yīng)付款1500貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人A400貸銀行存款18100,。你看這樣對(duì)嘛
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2020-03-06
計(jì)提工資時(shí),個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金等是用其他應(yīng)收款?其他應(yīng)付款?還是應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān))。網(wǎng)上搜索,用哪個(gè)的都有,標(biāo)準(zhǔn)做法用哪個(gè)科目?
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2017-04-20
我提問(wèn):扣員工伙食費(fèi)(伙食費(fèi):部分員工支付,部份公司支付)和代扣代繳社保公積金。計(jì)提工資時(shí)和發(fā)放工資時(shí)的分錄是? 06-15 黃老師 會(huì)計(jì)師 06-15 你好,計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-伙食費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保、公積金 現(xiàn)金 我回復(fù):計(jì)提時(shí)不用體現(xiàn)伙食費(fèi)和代扣代繳社保公積金? 另外做成其他應(yīng)付款可以嗎?06-16 我回復(fù):計(jì)提時(shí)體現(xiàn)伙食費(fèi)和代扣代繳社保公積金?和計(jì)提時(shí) 不體現(xiàn)伙食費(fèi)和代扣代繳社保公積金?有什么區(qū)別?06-16 黃老師
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2016-06-30
借應(yīng)付職工薪酬9149.49,貸其他應(yīng)收款/社保個(gè)人交9149.49,第二張憑證借管理費(fèi)用9149.49,貸其他應(yīng)付款/社保個(gè)人交9149.49,這樣是否重復(fù)記了
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2017-04-06
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 計(jì)提工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)發(fā)金額) 計(jì)提社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人部分 貸;其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 支付工資 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 繳納時(shí) 借;其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 貸;銀行存款 應(yīng)付職工
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2015-10-31
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人 老師,這法人的應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應(yīng)付款-法人,怎么處理?
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2021-04-24
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當(dāng)時(shí)做分錄是:借其他應(yīng)款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報(bào)銷了9510: 借:管理費(fèi)用9510 貸:其他應(yīng)收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實(shí)際應(yīng)扣490) 借:應(yīng)付職工薪酬 490 其他應(yīng)付款2 貸:其他應(yīng)收款492 ,現(xiàn)在2月出納付了一筆費(fèi)用多付了2元,是補(bǔ)之前多收回來(lái)的2元,我現(xiàn)在調(diào)蒙了,不知道怎么才能調(diào)平?
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2018-02-27
老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出(公司承擔(dān)200元,員工承擔(dān)60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個(gè)對(duì)?如果都不對(duì)請(qǐng)您教正確的分錄。 1:第一種 醫(yī)保局把醫(yī)保費(fèi)劃走時(shí)我做的分錄: 借:管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)療保險(xiǎn)金:60 貸:銀行存款:260 計(jì)提并支付工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9800 貸:其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60 銀行存款/其他應(yīng)付款:9740 借:管理費(fèi)用-工資:9800 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:9800 2:第二種 醫(yī)保局劃走醫(yī)??顣r(shí) 借:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款-醫(yī)保金:60 貸:銀行存款:260 計(jì)提并支付工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260 貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)保金:200 其他應(yīng)收款:60 銀行存款:9740 借:管理費(fèi)用-工資:9740 管理費(fèi)用-醫(yī)保金:260 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資:9740 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保金:260
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2022-02-17
老師您好:社保和發(fā)工資不計(jì)提直接這樣做可以嗎?借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn),其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人保險(xiǎn)。貸:銀行存款.發(fā)工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。借:應(yīng)付職工薪酬-工資,其他應(yīng)付款-代收個(gè)人保險(xiǎn)。貸:銀行存款.
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2020-05-17
老師現(xiàn)在公司代扣代繳的個(gè)人社保費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目 啊 其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 還是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
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2016-07-07
公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需提供往來(lái)明細(xì)賬,能否提供(其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款)的會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬的模板?
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2017-04-25
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付職工薪酬
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2017-10-30
支付工資時(shí),怎么不是借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 社保個(gè)人部分不用走貸方嗎 把付社保時(shí)的社保個(gè)人部分的借方走平啊.
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2016-04-16
之前會(huì)計(jì)分錄是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,附的收據(jù),現(xiàn)在收回股東的款,附的收據(jù)客戶名稱那里寫(xiě)公司的名字還是股東的名字
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2017-04-06