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小規(guī)模之前是一個(gè)季度九萬以內(nèi)免稅,現(xiàn)在出來的新規(guī)定是一個(gè)季度三十萬以內(nèi)免稅的嗎,這個(gè)免稅的范圍是只免增值稅嗎,附加稅也是跟著免是嗎
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2019-03-07
銷售免稅飼料企業(yè),是否要購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品初加工(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否要是免稅農(nóng)產(chǎn)品)才能免稅同問是否必須要是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品初加工成飼料才能免稅
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2021-10-14
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820(本月有留底額)或者,這個(gè)分錄與第一個(gè)分錄同時(shí)做對(duì)嗎?如果用抵減稅額抵減時(shí)的分錄怎么做?
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報(bào)國稅的時(shí)候填寫表四和減免明細(xì),由于本月進(jìn)項(xiàng)稅很多,不需要繳費(fèi),也不需要抵扣那么表中本期實(shí)際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時(shí)又該如何做分錄?這3個(gè)問題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費(fèi),可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候全額抵扣 去年我們公司因?yàn)樵鲋刀悳p免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費(fèi) 那我第四季度申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,去年和今年的服務(wù)費(fèi)可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個(gè)問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費(fèi)我已記入管理費(fèi)用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個(gè)人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
老師。小規(guī)模免稅收入 那個(gè)減免稅申報(bào)明細(xì)表選 哪項(xiàng)?
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2022-07-14
2018年直接按發(fā)票金額100萬(免稅苗木發(fā)票) 做的成本,現(xiàn)在項(xiàng)目告訴這些苗木發(fā)票要抵扣,這個(gè)分錄該怎么調(diào)整做賬?跨年調(diào)整有沒有問題?現(xiàn)在抵扣是9% 還是10%(公司是建筑業(yè)一般納稅人)
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2019-04-10
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我1月做出口退稅,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會(huì)計(jì)分錄寫:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?
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2023-02-15
我們是一家工程公司,有園林綠化項(xiàng)目,向苗木種植公司購買樹苗,對(duì)方開給我公司的是增值稅普通發(fā)票,開出的是免稅稅率,我想問,我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個(gè)點(diǎn)抵?
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2019-09-24
老師,疫情期免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么賬務(wù)處理?如果我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)也要先抵扣勾選再申報(bào)轉(zhuǎn)出?如果我想在發(fā)票平臺(tái)選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?
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2020-02-26
小規(guī)模(個(gè)體工商戶)季度征收,應(yīng)納稅額4560.44,減征額2920.44,要填寫增值稅減免稅申報(bào)表。其中本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減稅額 各應(yīng)填寫哪些數(shù)據(jù)。這張表填錯(cuò)了是要去稅務(wù)局更正嗎
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2020-07-03
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
小規(guī)模企業(yè),這月有一個(gè)480的稅控減免稅額,這個(gè)表需要填嗎
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2019-01-07
您好老師,咨詢一下臨時(shí)設(shè)施報(bào)廢處理完成開票的時(shí)候能否等同于固定資產(chǎn)享受1%的減免稅款?
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2021-07-24
計(jì)入減免稅額后是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?。
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2022-05-25
老師,我是小規(guī)模,因疫情小規(guī)模減免稅額,1% 但客戶要3%的票,是不是只要開了3%的票,以后再開只能開3%,就不享受1%了?
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2020-03-16
我想問一下,國有糧食免稅企業(yè),商品糧這一塊免增值稅嗎
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2023-08-10
你好,老師,我做賬的時(shí)候減免稅額轉(zhuǎn)出是2603.87但是稅控盤上的稅額是2574.74相差29.13,為什么?那我報(bào)稅按哪個(gè)?
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2019-10-16