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本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應交稅費應交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅減免稅額
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2020-04-14
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
老師,應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復印記了,科目匯總表應交稅費如何登記啊
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2019-09-10
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應繳稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復直接結轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖, 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應交稅費——應交增值稅    貸:應交稅費——未交增值稅   2、借:應交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
小規(guī)模納稅人,前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細解答一下,謝謝。
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2017-09-27
建安業(yè)一般納稅人,需預交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅?1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認收入 和 *確認增值稅的時點,怎么判定?。? 1收到甲方的結算單 借:應收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務收入~工程 應交稅費~應交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借:應交稅費~應交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19