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小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
我購(gòu)買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
小規(guī)模納稅人,前兩個(gè)應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營(yíng)業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營(yíng)業(yè)額是33126.22.當(dāng)時(shí)增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個(gè)月需要交按季度交增值稅,營(yíng)業(yè)額是含稅收入在90000,這個(gè)月怎么把前兩個(gè)月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個(gè)月來并繳稅,這個(gè)月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
本月有稅款用購(gòu)買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
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2016-10-18
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進(jìn)增值稅,賣東西也不寫銷項(xiàng)稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費(fèi)用,這樣計(jì)對(duì)嗎? 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交?需怎么運(yùn)作?請(qǐng)指點(diǎn),非常感謝!
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2021-01-23
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師,購(gòu)買低值易耗品,不用交增值稅嗎
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2016-04-19
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計(jì)提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
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2017-04-18