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上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
誰知道這條增值稅會(huì)計(jì)題選什么?還要每個(gè)選項(xiàng)的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“ B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“ D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費(fèi),未交增稅那嗎,這樣會(huì)不會(huì)復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)如何登記啊
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2019-09-10
請(qǐng)教一下,老師,如果銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 還需要做借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡(jiǎn)單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣兩筆分錄對(duì)嗎?
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2021-04-07
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交?需怎么運(yùn)作?請(qǐng)指點(diǎn),非常感謝!
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2021-01-23
老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬元,在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請(qǐng)問:在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,工程地點(diǎn)不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
請(qǐng)問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時(shí),賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì),都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
你好,我是2021年12月份稅漏報(bào),能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
本月有稅款用購買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13