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老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,當月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18