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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 , 繳納的時候沖銷 應(yīng)交稅金-未交增值稅 ,但是應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直有余額怎么辦
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2021-02-20
會計真帳實操中應(yīng)交增值稅下的已交稅金和已交增值稅有什么區(qū)別
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2016-01-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,怎么處理
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2024-03-04
借應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄是不是計提應(yīng)交稅費啊
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2017-09-25
應(yīng)交稅款三級明細帳與專欄的區(qū)別?聽課的時候 發(fā)現(xiàn)有時候 說是三級明細帳,有時候又說專欄,請問該如何區(qū)別,比如說應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額,應(yīng)交增值稅為二級科目,為什么進項稅額又叫專欄,是指不需要設(shè)三級科目嗎?
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2017-04-15
交易性金融資產(chǎn)取得時發(fā)生的相關(guān)稅費,應(yīng)交增值稅,交易費用分別計入什么?
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2022-03-06
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認證了,所有有留抵稅額,比較了比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000,這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
小規(guī)模確認收入,是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,還是應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2020-06-22
用于廣告費的到底交不交消費稅?這個題不交這個題又交,到底交不交?老師
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2023-05-11
請問上月有增值稅,本部補提分錄直接這么做可以嗎? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進出口業(yè)務(wù),但是在應(yīng)交稅費的借方卻一直掛賬應(yīng)交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應(yīng)交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務(wù)報表很別扭,應(yīng)交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂?shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項 貸 應(yīng)交稅金-進項 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進項稅留底稅額,我當月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目,與我在電子稅務(wù)局上的應(yīng)交稅費不就不一致了
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2021-11-10
月末應(yīng)交稅費/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費/未交增值稅這2個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實際繳納稅費=應(yīng)交稅費未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護建設(shè)費+教育費附加,是嗎?有一個科目是:已交稅費,已交稅費的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
老師,防偽稅控服務(wù)費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
5/200
2022-04-12
老師你好,請問月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里嗎?怎么賬務(wù)處理?
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2018-09-16
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項和進賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25