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老師您好,我想問(wèn)下為什么用發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證的時(shí)候查不到發(fā)票呢 在銷售發(fā)票查詢和銷售發(fā)票列表里面都有 這是為什么呢?
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2022-03-10
老師你好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購(gòu)方寫本單位呢? 我們是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品只能開農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(普票咯)?
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2022-03-23
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報(bào)怎么做呢?
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2023-06-25
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問(wèn)題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎? (3)因第1列沒(méi)有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過(guò)3萬(wàn),交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項(xiàng)票含稅額是150,稅率是3%,會(huì)計(jì)讓按17%報(bào)稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
商品銷售公司財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)銷存模塊當(dāng)月按銷售發(fā)票錄入銷售數(shù)據(jù)后,如果發(fā)票當(dāng)月又作廢或者紅沖后又重開,在進(jìn)銷存模塊中怎么需要怎么處理
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2020-02-26
我公司是一家白酒制造企業(yè),現(xiàn)將自用的2輛汽車出售給公司有大股東企業(yè),如何給對(duì)方開票,我們營(yíng)業(yè)范圍是白酒銷售、生產(chǎn),可以開車輛銷售發(fā)票?
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2019-08-17
老師,如果我現(xiàn)在要銷售一批設(shè)備,有13%是設(shè)備銷售,3%按簡(jiǎn)易開票銷售,但對(duì)方只能開出9%的發(fā)票,因些對(duì)方讓我公司把差額補(bǔ)給他,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎
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2019-11-11
老師。銷售訂單產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 是做銷售費(fèi)用科目嗎? 這個(gè)運(yùn)費(fèi)需要分?jǐn)偟匠杀纠飭幔? 8月的銷售訂單 款沒(méi)收,票已開,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。10月現(xiàn)在有張關(guān)于這訂單的銷售運(yùn)費(fèi)發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷,我入賬直接做銷售費(fèi)科目,不需要管成本分?jǐn)偸菃幔?/span>
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2020-10-12
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來(lái)硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 雖然是按照1%開票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問(wèn)要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國(guó)稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報(bào)時(shí),可以按照不含稅銷售額的2%來(lái)倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬(wàn)收入了。
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2022-02-14
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開票給客戶沒(méi)有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶,客戶當(dāng)月沒(méi)有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開票銷售,并且未開票銷售額在3月份已申報(bào)納稅,這部分在4月份開了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)納稅時(shí),要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話,后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000,本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01