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老師,如果我現(xiàn)在要銷售一批設(shè)備,有13%是設(shè)備銷售,3%按簡易開票銷售,但對(duì)方只能開出9%的發(fā)票,因些對(duì)方讓我公司把差額補(bǔ)給他,請(qǐng)問這樣合理嗎
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2019-11-11
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時(shí),合同單價(jià)為含運(yùn)費(fèi)單價(jià),那么我們?cè)陂_具銷售發(fā)票時(shí),發(fā)票單價(jià)含運(yùn)費(fèi),全都進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入,那在進(jìn)銷售費(fèi)用時(shí)又去代開了運(yùn)輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個(gè)怎么進(jìn)行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個(gè)品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實(shí)收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請(qǐng)老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開票給客戶沒有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶,客戶當(dāng)月沒有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開票銷售,并且未開票銷售額在3月份已申報(bào)納稅,這部分在4月份開了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,請(qǐng)問4月份申報(bào)納稅時(shí),要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話,后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000,本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請(qǐng)紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào),賬上沒去沖原來的未開票銷售,導(dǎo)致利潤表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請(qǐng)問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的,銷售時(shí)都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時(shí)候把沒開票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
1/2066
2022-04-15
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
請(qǐng)問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報(bào)時(shí),可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
老師,第2季度銷售收入合作方7月初才做結(jié)算(根據(jù)銷售額比例算收入),收入不確定顧發(fā)票未開,6月賬務(wù)處理和7月初納稅申報(bào)怎么做呢?
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2023-06-25
因?yàn)樾∑髽I(yè)增值稅減按1%的政策,報(bào)稅時(shí)表格填寫問題: (1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的) (2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對(duì)嗎? (3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報(bào)表吧?
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2020-07-06
開的專票,銷售額不超過3萬,交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
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2017-04-17
一般人本月有一張銷項(xiàng)票含稅額是150,稅率是3%,會(huì)計(jì)讓按17%報(bào)稅,是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷售額嗎?還是用不含稅額*0.17算出稅額呢
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2017-05-12
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
1/1007
2022-11-03