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上個(gè)月跟對(duì)方公司購買了貨品,已付款票未到,做了暫估,但是這個(gè)月對(duì)方開了發(fā)票過來,但是票開少了幾塊,怎么處理暫估?
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2022-10-20
老師問下,我們公司有好多專利和軟著,想了解一下看別人說進(jìn)行專利評(píng)估,評(píng)估后能有什么用途,對(duì)于公司后期有什么好處
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2019-04-18
老師 沖回往年多計(jì)提的成本 該怎么做會(huì)計(jì)分錄 之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的: 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
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2022-04-14
假設(shè)購買設(shè)備100,預(yù)付賬款10,對(duì)方未開票,做了暫估入賬,暫估應(yīng)付帳款90,現(xiàn)在又付了20,付的這20怎么做賬務(wù)處理及分錄
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2019-02-17
老師,我這個(gè)以前有成本的應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在付給這個(gè)公司錢以前沒有做過賬,現(xiàn)在想沖減以前應(yīng)付賬款暫估怎么做賬
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2021-12-08
老師,我單位2016年12月和2017年1月原材料預(yù)估入賬多估43萬并且已經(jīng)領(lǐng)用,供應(yīng)商公司已經(jīng)黃了,我現(xiàn)在賬面應(yīng)該怎么處理
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2017-11-30
半路建賬,以前沒有賬,清點(diǎn)的固定資產(chǎn)和存貨都記期初余額嗎?那價(jià)格沒有憑證自己估算可以嗎?當(dāng)?shù)夭恢滥睦镎以u(píng)估師
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2022-01-30
老師,去年暫估的發(fā)票在今年5.31日之前取得,匯算清繳時(shí)可以扣除嗎?新取得發(fā)票怎么做,暫估的要紅沖嗎?是做到5月份里嗎
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2019-05-06
我們公司有個(gè)專利,這個(gè)需要評(píng)估才能入賬么,還有就是如果是評(píng)估入賬的話,個(gè)人和企業(yè)需不需要交稅,都需要交哪些稅呢
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2024-03-27
我們公司收到其他公司投入設(shè)備,有評(píng)估機(jī)構(gòu)開的評(píng)估報(bào)告,可以根據(jù)這份報(bào)告直接計(jì)入投資款嗎,能被工商稅務(wù)認(rèn)可嗎
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2022-04-11
23年暫估入庫成本已結(jié)轉(zhuǎn),24年3月收到發(fā)票比暫估的少,目前在做23年匯算清繳,需要納稅調(diào)增嗎?還是在24年處理就好了?
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2024-05-21
老師,關(guān)于暫估入庫的問題。假如從2015年11月到2016年3月暫估A材料1000個(gè),暫估價(jià)是28元,現(xiàn)在發(fā)票回來300個(gè),實(shí)際價(jià)格是12元。1.我現(xiàn)在沖回材料數(shù)量是300個(gè)還是1000個(gè)。第二,如果沖回300個(gè),那賬面的價(jià)格跟實(shí)際的價(jià)格12元還是有區(qū)別。3.如如何結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估入庫領(lǐng)用材料的庫存成本。
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2016-05-19
老師我上月暫估成本 借:工程施工-暫估成本 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 ,這個(gè)發(fā)票回來20000,我先沖了暫估 借:工程施工-暫估成本 -10000 貸:應(yīng)付賬款 -10000 ,按正確的發(fā)票做賬 借:原材料 20000 貸:現(xiàn)金 20000,然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000,把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,為什么最后出的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表存貨是-10000呢?是不是哪步做的不對(duì)呢
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2021-01-16
貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
老師您好!我們是勞務(wù)公司,上個(gè)月工程做的是計(jì)件,在月末報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),工程還沒有做完,所以我上個(gè)月暫估的工資成本,上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但這個(gè)月能準(zhǔn)確的計(jì)算出上月工資,這個(gè)月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時(shí)我的會(huì)計(jì)分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估、貸:應(yīng)付職工薪酬—暫估
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2019-11-03
老師您好,發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨,款也提前打款, 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估,借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商,庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)貸預(yù)付賬可以嗎?
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2025-09-10
老師.您好,這是公司外賬的事項(xiàng),因?yàn)槲夜镜谝患径瘸杀酒辈粔?,因此在第一季度,暫估了成本,就在第二個(gè)季度用票補(bǔ)上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬,沖掉這個(gè)暫估,請(qǐng)問之前暫估了18萬, 6月份所收到的票,除了抵扣銷項(xiàng)的票。剩余沖掉這個(gè)暫估的成本票也必須是18萬是嗎。
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2019-07-12
2018年暫估庫存商品–產(chǎn)品,庫存商品–勞務(wù),暫估的產(chǎn)品多,勞務(wù)少,都已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2019年實(shí)際到的產(chǎn)品少,勞務(wù)多,2019年沖減怎樣做賬?
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2019-06-25
#提問#貿(mào)易企業(yè),月末發(fā)票未到,但是已經(jīng)銷售了,做賬時(shí)暫估成本和應(yīng)付的,到下月初沖轉(zhuǎn)掉暫估成本和應(yīng)付,這樣操作可行嗎?
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2019-05-29
老師,暫估的材料,已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用制作成成品入庫了,發(fā)票要明年才能收到,那我2017年匯算清繳時(shí)我這筆暫估的能不能扣除的
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2016-12-28