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去年研發(fā)支出每月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-技術(shù)研發(fā)費,今年調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本,都是以前年度損益調(diào)整,還需要科目調(diào)整做賬嗎
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2025-02-06
資產(chǎn)負債表未分配利潤跟利潤表的邏輯差額,是以前年度損益調(diào)整的累積發(fā)生額么?
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2020-05-27
是因為匯算清繳補交所得稅形成的以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負債表期初數(shù)變 需要調(diào)整嗎
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2019-10-07
老師好!因為去年一張憑證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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2023-09-01
地稅局2018年6月份退回(2017年12月份計提,2018年1月份繳納)1月份多繳納勞務(wù)費個稅3200元,如何做憑證?我做的會計分錄是:借:銀行存款 3200 貸:應(yīng)交稅費_個稅 3200 借:應(yīng)交稅費_個稅 3200 貸:以前年度損益調(diào)整 3200 借:以前年度損益調(diào)整 3200 貸:利潤分配_未分配利潤 3200 利潤表和資產(chǎn)負債表如何做?
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2018-08-19
老師,我想問一下查2021年賬的時候如果發(fā)現(xiàn)有2020年的發(fā)票,是不是今年所得稅匯算清繳需要調(diào)增 那涉及到損益類科目的需要通過以前年度損益調(diào)整科目更正,這個分錄怎么寫呢 那這個分錄該怎么寫
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2022-04-27
老師您好,我想請教您個分錄,就是我20年第四季度,結(jié)轉(zhuǎn)成本有個數(shù)算錯了,當時的分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料,我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在想調(diào)整過來,是做借:原材料 ,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 嘛
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2021-05-11
匯算清繳收到退稅款,現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了!怎么做分錄呢 能具體寫一下嗎 我這個資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費也不對了,而且現(xiàn)金流量表的也不正確
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2019-07-02
匯算清繳所得稅的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,,,最后會自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里,這樣對嗎??
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2017-05-23
各位考試 以前年度損益調(diào)整因不在利潤表準體現(xiàn)出來,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,導致年末資產(chǎn)負債表未分配利潤金額不等于年初數(shù) 本年累計凈利潤-本期分配的利潤,就是差那筆以前年度損益調(diào)整得數(shù),請問正常嗎,領(lǐng)導問起怎么解釋
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2018-01-15
老師請問今年用到了以前年度損益調(diào)整科目,導致資產(chǎn)負債表的未分配利潤本期變動額不等于利潤表的凈利潤,鉤稽關(guān)系不對,這樣子有沒有影響
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2020-07-13
比如說2019年為報告年度。資產(chǎn)負債表的日后調(diào)整事項,或者前期差錯更正,通過“以前年度損益調(diào)整”進行核算,再轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”。那用的這個“以前年度損益調(diào)整”和“利潤分配-未分配利潤”用的是2019年還是2020年的?
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2021-12-19
老師好。所得稅匯算清繳時。以前年度損益調(diào)整(23年成本少錄了),做24年匯算清繳時 ,以前年度損益調(diào)整金額 怎么填寫 填在哪里
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2025-05-26
小微企業(yè),去年減免的增值稅忘記記到營業(yè)外收入,今年做以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅是按25%算嗎?還是按小微企業(yè)減免所得稅20%后的5%計算?
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2020-04-21
老師,我上年的資產(chǎn)負債表的期末余額改了,稅務(wù)系統(tǒng)報送的第一季度期初余額改過來了,1-4月期末沒動,5月份做了以前年度損益調(diào)整,第一季度的未分配利潤期末和利潤表累計對不上,差額是以前年度損益調(diào)整的數(shù),5月資產(chǎn)負債表期末余額全部正常,這樣做有沒有問題?
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2022-06-13
老師還有個問題去年的公積金費用多做,應(yīng)為借:管理費用5866,其他應(yīng)收款5886貸銀行11732,全部入了費用, 今年調(diào)整紅沖去年分錄,借:以前年度損益調(diào)整5886其他應(yīng)付款5886貸:銀行11732然后借:利潤分配5886貸:以前年度損益調(diào)整對嗎?
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2020-07-30
因為備查,我們老板在匯算清繳前準備了一批成本票回來,那么我就要在去年12月份額帳里面做成本暫估,有一部分是人工費,一部分是成本,暫估的時候我直接入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣暫估對嗎,如果對的話那么我今年又該如何運用以前年度損益調(diào)整科目沖減呢?
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2018-07-09
老師,你好,稅務(wù)局查出來18年10萬成本票有問題,19年補了這筆款的所得稅8千,這個憑證應(yīng)該怎么做? 借:以前年度損益調(diào)整 8千 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 8千 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅8千 貸:銀行存款8千 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整 借:本年利潤 8千 貸:以前年度損益調(diào)整 8千 借:利潤分配-未分配利潤 8千 貸:本年利潤 8千 這樣對嗎?
1/761
2020-01-08
老師,以前年度損益調(diào)整未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,第二年的財務(wù)報表中資產(chǎn)負債表未分配利潤差額不等于利潤表凈利潤,這樣的報表算錯誤的么
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2021-05-07
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元,當時按借:管理費用貸:銀行,但是今年同事又給認證了,賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費,進項稅額(稅額)貸:以前年度損益調(diào)整,5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)沒做處理,現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢?2020-07-08 14:17
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2020-07-08