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比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
營(yíng)改增之前購(gòu)買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項(xiàng)是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對(duì)了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師,如果我本月的銷項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?,我上月的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購(gòu)入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅10萬,一般計(jì)稅增值稅4萬,一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬,請(qǐng)問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計(jì)算的營(yíng)業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
不明白稅后利潤(rùn) 自產(chǎn)就不扣增值稅 委托加工扣增值稅
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2021-12-29
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都可以蓋財(cái)務(wù)章嗎
1/1029
2019-07-27
您好,增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別嗎
1/207
2021-02-25
資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估,增值了幾千萬,增值的部分要交稅的嗎
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2017-05-19