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2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務(wù)成本,2020年1月補結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄?問題一:我是直接借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品,需要用以前年代損益調(diào)整嗎?問題二:2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
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2020-04-07
老師,想問下,應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在賬上還掛著,調(diào)整的話,借應(yīng)付賬款-暫估116480,貸以前年度損益調(diào)整116480, 借以前年度損益調(diào)整116480,貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎? 去年暫估的費用,今年還剩那么多,然后匯算清繳時調(diào)增納稅了,賬上應(yīng)付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整,為什么說以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤呢,以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目后,那資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來做分錄調(diào)整呢?
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2018-03-29
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和企業(yè)所得稅年度申報表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系?職工薪酬按實際填寫的,最后生成了納稅調(diào)整增加額,不明白,薪資部分怎么要補繳所得稅
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2019-05-29
請問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會計分錄如何做呢?
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2021-07-25
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額未達30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對嗎,如果不對要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報個稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01
歺飲企業(yè)一般納稅人,美團定,微信支付,刷P0S機,在這業(yè)務(wù)中,應(yīng)收1300,實收1286.7元,差額部分,整個會計分錄怎寫?
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2019-08-21
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,補交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當(dāng)時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬??吹?017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師 這個調(diào)整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調(diào)整金額? 感覺只要調(diào)整:境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關(guān)于養(yǎng)老保險調(diào)整的,就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高,然后社保局把之前收的多余部分退回來了,在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了,這個怎么做賬啊
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2019-09-10
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