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金稅盤開票軟件用戶名只顯示管理員,并且無法更改,也沒法登錄(顯示用戶名或密碼錯誤,密碼是對的)
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2021-07-19
金稅盤誰購買的發(fā)票是不是就自動認定誰是管理員
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2019-11-23
物業(yè)公司的現(xiàn)金流量表怎么做???(管理有關項目的,并不是管理小區(qū)的)
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2019-05-15
老師 科目余額表里面管理費用本年累計金額怎么和利潤表里面的管理費用金額不一致
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2020-05-06
交社保不計提直接交納,借:管費貸:現(xiàn)金(銀存),可以?
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2019-02-19
企業(yè)折舊采用直線法,現(xiàn)購入電腦1臺超過8000元,可以本月真接做下面兩筆分錄,不計算凈殘值嗎 借:固定資產(chǎn)-電腦 應交稅金——增值稅—進項稅 貸:銀行存款 本月直接一次性合部折舊 借:管理費用—辦公費 貸:累計折舊—電腦
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2019-04-29
上個月交了一年的房租15000分錄做了,借:管理費-房租弗1250 其他應收款13750貸:庫存現(xiàn)金15000這個月分攤的分錄怎么做
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2017-09-05
之前老師說金稅盤購買,抵扣時 借,管理費用 貸,銀行存款 抵扣時 借,應交稅金 應交增值稅 減免稅額 貸,管理費用 但是題目上的答案卻是如圖所示,什么情況下需要按照圖片答案上做分錄呢
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2016-06-23
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費用 貸 應付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費131000. 借,應付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費,借 管理費用~ 分攤與折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會計做的張,最后一筆分錄 應該是 借 管理費用 貸 待攤費用 您說呢
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2018-07-16
存貨盤盈在經(jīng)批準之后的賬務處理為借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用 可是管理費用不是都是記在借方的嗎?我不是很明白
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2016-11-21
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,  借:管理費用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280借:管理費用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應該怎么沖平
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2018-12-29
基金管理公司的賬務一般是怎么處理的?
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2017-11-24
有一筆差旅費報銷,發(fā)票金額含稅740,稅額41.89。但是只能報600,做進項稅轉(zhuǎn)出。分錄是(借:管理費用 應交稅費-增值稅41.89 貸:銀行存款 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出7.92)。請問老師這樣做分錄對嗎,還有就是我不清楚只報600元,600是填在管理費用,還是銀行存款,轉(zhuǎn)出的7.92,應該在管理費用那里減掉,還是在銀行存款這里增加呢
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2019-08-07
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設備技術維護費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應交稅金-應交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應交稅金-應交增值稅應轉(zhuǎn)到哪去?
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2022-01-29
老師你好,我增值稅進賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費用貸庫存現(xiàn)金 借應交稅費應交增值稅減免稅 貸管理費用
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2018-12-11
買稅盤,借管理費用~開辦費,貸庫存現(xiàn)金 抵減增值稅,借應交稅費~應交增值稅~減免稅額,貸管理費用~開辦費 關于稅盤做了這兩個分錄,為什么資產(chǎn)負債表中應交稅費還是抵減之前的金額?
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2020-01-17
老師好,建廠期間計提和發(fā)放工資是: 計提: 借:管理費用-開辦費(應付職工薪酬) 貸:管理費用-開辦費(應付職工薪酬) 發(fā)放: 借:管理費用-開辦費(應付職工薪酬) 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?老師, 如不對,應怎么做分錄? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
公司購買的香煙和酒用來公司吃飯招待客戶用的,內(nèi)賬:那購進時做:借:庫存商品 貸:銀行存款 用掉時,借:管理費用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進來的香煙 借:庫存商品 貸:其他應付款 這樣做合理嗎?以前老會計是直接做管理費用,用掉時就管理費用一借一貸對沖,哪個比較好?
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2017-04-01
存貨做盤虧處理,進項稅額需要做轉(zhuǎn)出嗎?可以直接轉(zhuǎn)做管理費用嗎?
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2022-02-15
存貨盤盈,可以直接計入管理費用嗎 還是必須通過待處理財產(chǎn)損益
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2021-01-27