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本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
當(dāng)月交增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元,分錄如何做?這280全額抵扣.報國稅的時候填寫表四和減免明細(xì),由于本月進(jìn)項稅很多,不需要繳費,也不需要抵扣那么表中本期實際遞減稅額填0,分錄有何變化?需要抵扣時又該如何做分錄?這3個問題
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2018-10-11
金稅盤年服務(wù)費,可以在申報增值稅的時候全額抵扣 去年我們公司因為增值稅減免沒有繳納過增值稅,所以沒有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費 那我第四季度申報繳納增值稅的時候,去年和今年的服務(wù)費可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個問題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費我已記入管理費用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過的汽車 (如果說不是一般納稅人銷售自己使用過的汽車,改為其個人銷售自己使用過得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來抵扣過就要按17%交稅,原來沒有抵扣過,按百分之2%來征收就可以),為什么原來沒有抵扣過按2%來征收稅
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2018-05-09
2018年直接按發(fā)票金額100萬(免稅苗木發(fā)票) 做的成本,現(xiàn)在項目告訴這些苗木發(fā)票要抵扣,這個分錄該怎么調(diào)整做賬?跨年調(diào)整有沒有問題?現(xiàn)在抵扣是9% 還是10%(公司是建筑業(yè)一般納稅人)
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2019-04-10
老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進(jìn)項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?
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2023-02-15
我們是一家工程公司,有園林綠化項目,向苗木種植公司購買樹苗,對方開給我公司的是增值稅普通發(fā)票,開出的是免稅稅率,我想問,我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個點抵?
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2019-09-24
老師,疫情期免征增值稅,進(jìn)項稅額是怎么賬務(wù)處理?如果我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是不是發(fā)票確認(rèn)平臺也要先抵扣勾選再申報轉(zhuǎn)出?如果我想在發(fā)票平臺選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧?
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2020-02-26
小規(guī)模(個體工商戶)季度征收,應(yīng)納稅額4560.44,減征額2920.44,要填寫增值稅減免稅申報表。其中本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實際抵減稅額 各應(yīng)填寫哪些數(shù)據(jù)。這張表填錯了是要去稅務(wù)局更正嗎
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2020-07-03
增值稅申報時,如果進(jìn)項稅大于銷項,我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項大于進(jìn)項時填入《增值稅減免稅申報明細(xì)表》實際抵減欄
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2019-01-08
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規(guī)模未達(dá)起征點免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個?
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2019-07-05
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應(yīng)稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進(jìn)原材料金額共50萬元(發(fā)票均已認(rèn)證且已按13%稅率進(jìn)行進(jìn)項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設(shè)未給出的條件均未發(fā)牛。 要求根據(jù)上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數(shù) 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應(yīng)稅貨物銷售 2 () 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 3 納稅檢查調(diào)整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調(diào)整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務(wù)銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進(jìn)項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進(jìn)項稅顏轉(zhuǎn) 14 免、抵、遇應(yīng)退稅有 15 編輯 適應(yīng)屏幕 格式轉(zhuǎn)換
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2022-04-11
老師。小規(guī)模免稅收入 那個減免稅申報明細(xì)表選 哪項?
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2022-07-14
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發(fā)票,發(fā)票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
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2018-08-08
3萬免稅的 增值稅減免申報表怎么填
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人免征增值稅,所得稅免嗎?
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2019-11-03
老師,請問現(xiàn)在貴州公司免社保免多久
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2020-07-01
老師小規(guī)模45免增值稅,附加稅也免嗎
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2022-03-17