亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

我提問:老師:營改增之前的收入分錄怎以處理?是交營業(yè)稅,例:收入20000好像是免稅,借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,下面的分錄不知道怎么處理。 1分鐘前 鄒老師 注冊稅務(wù)師 中級會計師 45秒前 你好,營改增之前不用計提附加稅就是了 。 請問:營業(yè)稅都不用計提嗎?
3/880
2016-10-13
公司8月之前收取了貨主2000元(稅2000?1.03乘百分之三等于58.25)借銀行存款:2000貨:主營業(yè)務(wù)收入:1941.75,貸:應(yīng)交稅費:58.25后10月份結(jié)算不用收取這么多退200元這筆賬怎么做,季度帳已結(jié)
1/928
2016-10-18
老師,公司舉行活動,然后贈送了活動方體驗票(小孩子體驗公司制作陶瓷啊,皮影戲這些課程)這樣做分錄對不?借:銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 公司主營的就是小朋友去玩的這些體驗課程
1/385
2020-07-20
借:銀行存款10000 庫存現(xiàn)金-1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入... 老師借方也可以填-1000嗎?
5/735
2020-05-30
zzz
2/811
2019-09-25
是掛在別人公司名下修房子,但是完工主營業(yè)務(wù)收入再2000W左右,不是說超過100W收入是一般納稅人,這個是不是一般納稅人。
3/571
2017-07-05
老師,沒開票之前已經(jīng)做過,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費?,F(xiàn)在開出來票了,該怎么進行賬務(wù)處理啊
1/432
2019-11-06
14. [單選] 甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂銷貨合同規(guī)定:銷貨金額為200000元,增值稅額為34000元;乙企業(yè)先支付全部款項的60%,余款在貨物交付后補付。甲企業(yè)收到乙企業(yè)補付的款項時,應(yīng)編制的會計分錄為( )A.借:銀行存款 93600 貸:預(yù)收賬款 93600B.借:銀行存款 93600 貸:應(yīng)付賬款 93600C.借:銀行存款 93600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 93600D.借:銀行存款 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000
1/1225
2018-01-04
老師,我想問一下我這一天下來有洗車的收入,修車的收入,會計分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入—洗車XX 修車XX 這樣寫對嗎?
1/776
2016-05-13
老師好,看病實際治療費100元收到銀聯(lián)付款收到98元手續(xù)費扣2元,是不是:借:銀行存款98 財務(wù)費用-手續(xù)費2。貸:主營業(yè)務(wù)收入100
1/510
2019-11-15
你好,老師。咨詢一下,有主營業(yè)務(wù)收入,沒有庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要嗎
1/787
2018-08-10
老師,這是學堂里的真賬實操,一個來自于電影院的,一個是餐飲的,我有點不明白,電影院那個兌換券他是沖減了主營業(yè)務(wù)收入,然后稅的話是按實際收款來算的,餐飲那個呢,她說視同銷售,計入銷售費用,不沖減主營業(yè)務(wù)收入,稅就比電影院那個算起來多了,你怎么看這個業(yè)務(wù),我看著覺得是同一種類型的業(yè)務(wù),只是一個算起來稅多,一個交的稅少
1/5023
2019-01-14
你好,我想請問一下,我去年做賬做錯了,該怎么調(diào)整。J:銀行存款 D主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,工會經(jīng)費。我把銷項稅計入工會經(jīng)費里面了,請問一下該怎么處理,謝謝
1/459
2020-01-11
老師你好!有現(xiàn)金折扣時,會計分錄是不是要這樣做? 借 銀行存款 財務(wù)費用現(xiàn)金折扣 貸 主營業(yè)務(wù)收入
1/578
2019-10-16
課堂實操里4S車里,有一個實務(wù),向客戶贈送修理工時優(yōu)惠券,會計處理是:借銷售費用,貸預(yù)計負債,那么想問一下,當業(yè)務(wù)發(fā)生時,是否應(yīng)該是借預(yù)計負債 貸 主營業(yè)務(wù)收入。當年終對該業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計,如果有客戶并沒有來店使用該券,也就是提前計提的銷售費用并沒有發(fā)生,是否應(yīng)該做一紅沖分錄:借銷售費用紅字,貸預(yù)計負債紅字
1/725
2016-11-18
我想問下老師們,我們公司19年年12月開了一張發(fā)票收到了錢,在19年12月的時候做的是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入銷項稅,這張發(fā)票打印的時候沒打印好。然后今年5月份的時候開了張負數(shù)發(fā)票和張正確的發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
1/319
2020-07-30
銷售貨物,對方預(yù)先支付了貨款,且支付多了,那先做的分錄就是D:預(yù)收120000 C:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費和應(yīng)付賬款,然后退回多給的錢是D:應(yīng)付賬款C:銀行存款 這樣對嗎
1/520
2019-05-28
說上牌給自己公司了的分錄是, 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品 這步有進項稅和銷項稅嗎?另外一位這種情況的分錄是借;固定資產(chǎn)  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅  同樣的業(yè)務(wù)你們這兩種不同的處理方式哪種好些呢?
5/658
2017-06-16
公司是委托加工,月末結(jié)轉(zhuǎn)后主營業(yè)務(wù)收入,制造費用,管理費用這些科目為什么還有余額?
1/805
2017-07-24
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,是貸記主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)要沖平所以是借主營業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤。 費用和成本類的,是因為余額在借方,所以月末結(jié)轉(zhuǎn),要借本年利潤,貸記費用和成本。對嗎 就把收入和成本費用類的都結(jié)轉(zhuǎn)為0 余額為0
1/670
2020-05-18