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我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設(shè)7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師:請問我這做內(nèi)賬補錄,采購時沒有做: 借:應(yīng)繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應(yīng)付賬款 銷售時也沒有做對應(yīng)的,增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅,就是應(yīng)繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額后,在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額在貸方,做憑證 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,這樣做的話我們是不是要交增值稅?但本期我們未開發(fā)票,不用交增值稅。這樣的話,我們需要認證發(fā)票嗎
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2022-01-02
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
1/1286
2022-04-02
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
1/175
2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
1/442
2019-01-12
老師,請問加油增值稅普通發(fā)票,我報增值稅可以抵扣嗎?
3/4270
2019-01-10
2017年以前的增值稅,2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎?
1/462
2018-10-16
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和卷式機打發(fā)票區(qū)別
1/2350
2018-02-02
增值稅是免征的,報附加稅的時候,增值稅那要寫金額嗎
1/526
2019-04-11
請問,為什么產(chǎn)品的增值稅要高于服務(wù)類的增值稅,謝謝~
1/411
2020-01-07
補繳去年的增值稅 處罰增值稅滯納金這個如何做分錄
1/552
2018-12-19
增值稅的標準是多少?每個月工程款達到多少上增值稅?
1/504
2019-07-22
增值稅稅額不是可以抵扣么?為何要加13萬元增值稅哦?
2/212
2022-06-28
收入71400,增值稅稅2079.61 。 增值稅納稅申報表附表需要怎么填?
2/748
2016-07-14
增值稅專用發(fā)票進項增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用對嗎?
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2015-11-11