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老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計入"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時候再由"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費_未交增值稅":最后次月扣稅的時候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
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2018-08-31
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么?我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
營改增后,個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅?
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2024-03-27
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
老師 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別呢
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2016-08-07
遠東線纜開的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專業(yè)發(fā)票
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2015-11-14
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票對于銷售方的區(qū)別
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2016-03-28
增值稅法律制度中有對總分公司的增值稅相關(guān)規(guī)定嗎?
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2018-05-29
上年度繳納的增值稅是增值稅申報表主表的哪個金額
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2017-10-13
用增值稅發(fā)票的照片認證需要增值稅發(fā)票的什么信息?
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2019-05-17
:對方給開增值稅6%的,是17%的增值稅,這樣抵扣是6%的嗎?
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2017-05-22
4月份增值稅稅率降了,增值稅的稅負是不是也跟著降?
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2019-03-29
最后 增值稅專用發(fā)票上的 那個 增值稅 難道不用加上嗎?
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2019-03-26
增值稅每個月要計提嗎?一般什么情況下才計提增值稅,
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2016-08-11
老師不論預(yù)交增值稅還是已交增值稅都不用計提對嗎
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2022-02-22