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你好,我是2021年12月份稅漏報(bào),能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
<br>受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊(cè)地稅局申請(qǐng)退稅?
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2018-12-26
我的車因?yàn)樵趶V州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 3344 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元:編制會(huì)計(jì) 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢?
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2017-08-02
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,上個(gè)會(huì)計(jì)接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)這個(gè)科目,我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交?需怎么運(yùn)作?請(qǐng)指點(diǎn),非常感謝!
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2021-01-23
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項(xiàng)稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4如果月末銷項(xiàng)稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18